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學(xué)院新聞

廣西玉林技師學(xué)院2024年單位預(yù)算
時(shí)間:2024/4/7 10:37:22  閱讀:2095

廣西玉林技師學(xué)院2024年單位預(yù)算

 

目錄

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 

第二部分: 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

 

第三部分:名詞解釋

 

第四部分: 2024年單位預(yù)算報(bào)表

 

 

 

 

 

 

第一部分:?jiǎn)挝桓艣r

、主要職能

廣西玉林技師學(xué)院(廣西玉林高級(jí)技工學(xué)校)創(chuàng)建于1979年,學(xué)院隸屬于玉林市人力資源和社會(huì)保障局,相當(dāng)副處級(jí)財(cái)政全額撥款公益二類事業(yè)單位。是一所公辦國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工學(xué)校,涵括全日制技工教育、國(guó)家職業(yè)資格鑒定及短期培訓(xùn)的綜合性學(xué)校。

學(xué)院位于玉林市人民東路東155號(hào),校園占地面積95畝,全日制在校生5000多人,“國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校”、“國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地”、“廣西壯族自治區(qū)示范性中等職業(yè)學(xué)校”、“自治區(qū)‘四星級(jí)’中等職業(yè)學(xué)校”、“廣西技工院校德育特色學(xué)校”、“自治區(qū)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地”、“廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)品牌培訓(xùn)基地”,榮獲“全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“全國(guó)‘千校百萬(wàn)’進(jìn)城務(wù)工青年培訓(xùn)工作先進(jìn)集體”、“全國(guó)職工教育職業(yè)培訓(xùn)先進(jìn)集體”、“全區(qū)職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“廣西技能人才培育突出貢獻(xiàn)單位”、“玉林市首屆文明校園”等榮譽(yù)稱號(hào)。學(xué)校主要職能有:

(一) 開展機(jī)電工程、汽車工程、商貿(mào)服務(wù)、信息工程等專業(yè)高技能人才的培養(yǎng)和培訓(xùn)工作,培養(yǎng)社會(huì)緊缺工種的中級(jí)工、高級(jí)工、預(yù)備技師、技師等。

(二) 以促進(jìn)就業(yè)為目的,以服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為宗旨,以綜合職業(yè)能力培養(yǎng)為核心,堅(jiān)持“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展”的辦學(xué)理念,以學(xué)歷教育為基礎(chǔ),依托職業(yè)培訓(xùn)資源,開展再就業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)民工培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、社區(qū)技能培訓(xùn)等工作。

(三) 根據(jù)社會(huì)技能人才需求、職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)部頒專業(yè)人才培養(yǎng)方案,自主制定和實(shí)施培養(yǎng)方案及教學(xué)標(biāo)準(zhǔn),建立教學(xué)管理和質(zhì)量保證體系。

(四) 負(fù)責(zé)玉林市事業(yè)單位技術(shù)工人職業(yè)技能晉升和企業(yè)各類在職職工技能提升培訓(xùn)及技能鑒定工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位設(shè)置12個(gè)相當(dāng)于正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),其中7個(gè)管理機(jī)構(gòu)、5個(gè)教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)。

(一) 管理機(jī)構(gòu)(7個(gè))

1.辦公室

負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)學(xué)校的日常事務(wù)、宣傳工作;負(fù)責(zé)文電、人事、職稱、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、信息、文印、聯(lián)絡(luò)接待、公車管理、檔案管理等工作。

2.教務(wù)科

負(fù)責(zé)全校教學(xué)和教研活動(dòng)的指導(dǎo)、管理、督查和質(zhì)量考核;帶領(lǐng)各系部開展教育教學(xué)改革的設(shè)計(jì)和開發(fā);負(fù)責(zé)教學(xué)項(xiàng)目申報(bào)及建設(shè)工作;負(fù)責(zé)師資隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)學(xué)校信息化管理工作。

3.學(xué)生管理與保衛(wèi)科

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全校的學(xué)生日常管理及德育管理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)各系班主任隊(duì)伍的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作;負(fù)責(zé)學(xué)校的綜合治安管理和消防工作。

4.總務(wù)科

負(fù)責(zé)學(xué)校醫(yī)療預(yù)防、食品衛(wèi)生、后勤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)學(xué)校生活設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施的使用、管理、維修;負(fù)責(zé)校園環(huán)境的規(guī)劃、建設(shè)和整治;負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、庫(kù)存物資的核算與管理;負(fù)責(zé)學(xué)校各項(xiàng)項(xiàng)目的統(tǒng)籌建設(shè)工作;項(xiàng)目建設(shè)的外聯(lián)溝通和內(nèi)部反饋、改進(jìn)督導(dǎo);負(fù)責(zé)校園基建工作。

5.招生就業(yè)科

負(fù)責(zé)招生、學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)、就業(yè)推薦和跟蹤調(diào)查工作;負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查,提報(bào)專業(yè)調(diào)整和就業(yè)推薦建議計(jì)劃;負(fù)責(zé)與校企合作的企業(yè)對(duì)接洽談。

6.培訓(xùn)與職業(yè)技能鑒定科

負(fù)責(zé)短期培訓(xùn)的招生、教學(xué)組織和管理、就業(yè)推薦工作;負(fù)責(zé)短訓(xùn)學(xué)員的檔案管理工作;負(fù)責(zé)職業(yè)技能鑒定所承接的具體工作。

7.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理科

負(fù)責(zé)編制預(yù)算計(jì)劃,監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。編制修訂財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)收支的審核工作。做好日常資金管理工作,保證資金的有效使用。

(二) 教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)5個(gè))

1.機(jī)電工程系

負(fù)責(zé)機(jī)電工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊(duì)伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。

2.汽車工程系

負(fù)責(zé)汽車工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊(duì)伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。

3.商貿(mào)服務(wù)系

負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊(duì)伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。

4.信息工程系

負(fù)責(zé)信息工程系黨建、協(xié)助招生組織和宣傳、教育教學(xué)和學(xué)生管理、專業(yè)和師資隊(duì)伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。

5.基礎(chǔ)教學(xué)部

負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教學(xué)部黨建、教育教學(xué)、專業(yè)和師資隊(duì)伍建設(shè)以及人才培養(yǎng)科學(xué)研究等工作。

 

第二部分: 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況說(shuō)明

2024年本部門總收入7029.35萬(wàn)元,同比增加491.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.51%。主要原因是:2023年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)(中央資金自治區(qū)資金)、2022年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃經(jīng)費(fèi)(中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè))、2023年就業(yè)補(bǔ)助資金等共計(jì)1641.78萬(wàn)元的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金列入本部門的年初預(yù)算,所以總收入相對(duì)于上年有所增加。2024年總支出7029.35萬(wàn)元,同比增加491.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.51%。主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在本年的支出。

二、部門收入總體情況說(shuō)明

2024年本部門總收入預(yù)算7029.35萬(wàn)元,同比增加491.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.51%。其中:

一般公共預(yù)算收入3621.56萬(wàn)元,同比增加498.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.97%。主要原因是:在職在編人員及學(xué)生人數(shù)同比增加,故經(jīng)費(fèi)有所增加。

政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,同比增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元,同比增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。

財(cái)政專戶管理資金收入1461.00萬(wàn)元,同比增加192.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.13%。主要原因是:招生人數(shù)及各項(xiàng)培訓(xùn)同比增加,故收入有所增加。

單位收入305.00萬(wàn)元,同比減少220.00萬(wàn)元,下降41.9 %。主要原因是:已無(wú)兩后生及勞動(dòng)預(yù)備制培訓(xùn),故其他收入相對(duì)于2023年有所減少。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1641.78萬(wàn)元,同比增加163.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.08%。主要原因是:2023年中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)(中央資金自治區(qū)資金)、2022年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃經(jīng)費(fèi)(中等職業(yè)學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè))、2023年就業(yè)補(bǔ)助資金等共計(jì)1641.78萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)資金,相比2023年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有所增加。

三、部門支出總體情況說(shuō)明

2024年本部門總支出預(yù)算7029.35萬(wàn)元,同比增加491.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.51%。其中: 

基本支出預(yù)算3621.56萬(wàn)元,同比增加465.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.75%。主要原因是:在職在編人員及學(xué)生人數(shù)同比增加,故基本支出較2023年有所增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算(含上年結(jié)轉(zhuǎn))3407.78萬(wàn)元,同比增加25.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.75%。 

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2024年本部門財(cái)政撥款總收入(含上年結(jié)轉(zhuǎn))5263.34萬(wàn)元,同比增加662.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.4%。主要原因是:在職在編人員及學(xué)生人數(shù)同比增加,故經(jīng)費(fèi)較2023年有所增加2024年財(cái)政撥款總支出5263.34萬(wàn)元,同比增加662.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.4%。主要原因是:在職在編人員及學(xué)生人數(shù)同比增加,故支出較2023年有所增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

2024年本部門一般公共預(yù)算支出3621.56萬(wàn)元,同比增加498.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.97%。其中:

教育支出預(yù)算2476.38萬(wàn)元,同比增加299.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.76%,主要原因是:學(xué)生人數(shù)有所增加,故支出較2023年有所增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算577.34萬(wàn)元,同比增加85.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.27%。此項(xiàng)支出增加的原因是:由于在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加了,使得機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算相比上年有所增加。

衛(wèi)生健康支出預(yù)算286.87萬(wàn)元,同比增加56.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.75%。此項(xiàng)支出增加的原因是:由于在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加,使得行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算相比上年有所增加。

住房保障支出預(yù)算280.97萬(wàn)元,同比增加57.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.51%。此項(xiàng)支出增加的原因是:由于在職在編人員住房公積金繳存基數(shù)增加,使得住房公積金支出預(yù)算相比上年有所增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年本部門一般公共預(yù)算基本支出3621.56萬(wàn)元,同比增加498.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.97%。其中:

工資福利支出預(yù)算2913.06萬(wàn)元,同比增加421.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.9%。此項(xiàng)支出增加的原因是:由于在職在編人員五險(xiǎn)二金的繳費(fèi)基數(shù)有所增加,使得工資支出預(yù)算、社保支出預(yù)算、公積金支出預(yù)算等相比上年都有所增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算626.67萬(wàn)元,同比增加41.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.01%,與上年差異不大。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算81.84萬(wàn)元,同比增加36.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)80.86%,此項(xiàng)支出增加的原因是:退休人員增加、退休補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)增加,故退休費(fèi)比上年增幅較大。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門2024年財(cái)政撥款安排的“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.2萬(wàn)元,同口徑比2023年減少2.14萬(wàn)元,下降10.03 %,具體如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.78萬(wàn)元,與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排3.8萬(wàn)元,與上年持平,其中:

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年持平;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排3.8萬(wàn)元,與上年持平。

4.會(huì)議費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元,與上年持平。

5.培訓(xùn)費(fèi)2024年預(yù)算安排14.62萬(wàn)元,比上年減少2.14萬(wàn)元,下降12.77%,減少的主要原因是我單位堅(jiān)決貫徹執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)的相關(guān)文件,牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想,在不影響工作的前提下嚴(yán)格控制舉辦的培訓(xùn)次數(shù),精簡(jiǎn)節(jié)約,所以培訓(xùn)費(fèi)相對(duì)于2023年有所減少。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

“事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指的是為保障事業(yè)單位運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年我單位本級(jí)共有0個(gè)行政機(jī)關(guān)和0個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算625.65萬(wàn)元,較2023年預(yù)算增加41.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)7%,主要原因是學(xué)生人數(shù)較2023年有所增加,故經(jīng)費(fèi)增加。

(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2024年,政府采購(gòu)預(yù)算472.1萬(wàn)元,同比減少19.1萬(wàn)元,下降3.89%。其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算326.00萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算146.1萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛42輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車42輛,其他用車主要是公務(wù)用車2輛和教學(xué)實(shí)訓(xùn)用車40輛,實(shí)訓(xùn)用車用于學(xué)生實(shí)訓(xùn)操作,意在加強(qiáng)學(xué)生動(dòng)手操作能力;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備6臺(tái)(套),100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。

(四)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2024年,我單位所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入1461.00萬(wàn)元,單位資金305.00萬(wàn)元,上年結(jié)余收入1641.78萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明如下。

重點(diǎn)項(xiàng)目一:項(xiàng)目名稱教材采購(gòu)款,預(yù)算資金240萬(wàn)元,2024年度績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)課程、專業(yè)課程教材征訂數(shù)與在校生數(shù)匹配率達(dá)100%,設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1. 征訂數(shù)與在校學(xué)生數(shù)匹配率(=100%);設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1. 按照教育部、人社部文件規(guī)定選用部頒教材率(=100%);設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)1. 發(fā)放及時(shí)率(=100%);設(shè)2條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1. 教材采購(gòu)款(=240萬(wàn)元),成本指標(biāo)2. 資金使用率(=90%);設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.培養(yǎng)學(xué)生畢業(yè)率(=100%);設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)1. 培養(yǎng)滿足各行各業(yè)人才需求率(=100%);設(shè)1條可持續(xù)效益指標(biāo):可持續(xù)效益指標(biāo)1.培養(yǎng)學(xué)生繼續(xù)學(xué)習(xí)及帶動(dòng)學(xué)習(xí)發(fā)展率(=100%);設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1. 學(xué)生對(duì)教材使用滿意度(=98%)。

 

 

 

第三部分:名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市直財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市直各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分: 2024年單位預(yù)算報(bào)表(詳見附件)

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

十二、財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算安排情況表

十三、年度項(xiàng)目支出(部門預(yù)算)績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

附件:2024年度部門預(yù)算公開表(廣西玉林技師學(xué)院)

國(guó)家級(jí)高技能人才培養(yǎng)基地、國(guó)家職業(yè)技能鑒定所

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